下载后可任意编辑2024 年审计局年度工作总结和年度工作思路___年,___区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,紧紧围绕全区工作中心,依法履行审计职能,积极创新审计思路,审计成效进一步凸显
截止目前,共完成各类审计项目___个,查出管理不法律规范金额___万元,核减投资额___万元,挽回(避开)损失___万元,为实现新常态下--___北社会经济的跨越进展提供了有力保障
一、___年审计工作情况(一)立足主业,狠抓质量,仔细履行审计职能
以促进资金合理高效使用为目标,深化财政资金审计
积极推动全口径预算体系建立健全
一是突出“两个___”,深化本级财政预算审计
___预算编制和执行情况,在___预算编制、追加和执行情况的基础上,对部门预算细化、国库集中支付、国有资本经营预算等各项财___革措施的贯彻落实情况进行___
利用计算机审计,汇总预算执行率低的项目,促进财政不断提高预算编制和执行水平;___存量资金使用效率,在注重预算单位存量资金使用情况的___的同时,强化对债务主体的存量资金使用效率___,查找存量资金使用管理方面存在的不足,促进提高资金使用效益
二是注重审计结果整改落实
对___年度审计发现的预算编制和资金收缴不够法律规范、预算批复和资金下达不够法律规范等问题的整改落实情况进行了跟踪督查,对整改落实情况在区___委会议上进行通报,促使审计查出的问题得到了有效整改,部分未全面落实的问题限期整改,财政同级审取得较好成效
三是注重中央八项规定精神和___“约法三章”要求落实
开展了公务支出公款消费审计,在___区本级___家一级预算单位对___年度公务支出公款消费情况进行自查基础上,对___家一级预算单位本级及其下属预算单位进行了专项审计
对审计发现的个别单位出国(境)费用报销凭据不齐全、部分单位公务接待手续不齐全、个别单位公务接待陪同人员下载后可任意