制作:审核:批准:品质管控流程文件编号版本A/0IQC 工作流程生效日期制定部门品质部工作流程责任单位相关文件及表单物料入库1 r签收放置待检区1 F提供送货单据1 F按标 7隹抽样贴月份色码标签NG *判定结论特采挑选退货供应商仓库仓库仓库品质部品质部品质部品质部采购送货单据出货报告单送货单据标识完善送货单据AQL 抽样标准进料检验规程IQC 检验报告品质异常对策报告单部门工作联络单仓管入库建账盖特采章制定挑选盖不合格章品质部检验章/标识贴纸放置退货区品质部仓库采购退货单、挑选工时核算表制作:审核:批准:品质管控流程文件编号版本A/0IPQC 工作流程生效日期制定部门品质部制作:审核:批准:相关部品质部品质部工程部品质部工程部生产部品质部品质部投诉处理情改善方案记8D 分析报8D 分析报品质管控流程文件编号版本A/0客诉工作流程生效日期制定部门品质部工作流程责任单位相关文件及表单制作:审核:批准:工作流程责任单位相关文件及表需做试验的物料研发工程试验物品质部工程部品质工程试产申请试产报告品质部工制定挑选盖不合格章检验章/标识贴退货单品质管控流程文件编号版本A/0QE 工作流程一 1生效日期制定部门品质部物料异常对策报告单判定结论OK 特采