下载后可任意编辑2024 年公司财务审计年终总结及工作思路___年是___集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年,也是财务审计部创新思路,法律规范管理的一年
财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业进展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩
为了总结经验教训,更好的完成___年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、___年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、切实加强财务管理根据集团公司法律规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求,财务审计部将财务___管理调整为财务人员试行委派制,并采纳按“统一管理,分级负责”的原则进行管理
财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用
2、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“法律规范行业经营行为,促进烟草行业的健康进展,为国家制造和积累更多的财宝”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进法律规范、推动进展”为指导思想,严格根据市局(公司)的自查要求,仔细开展财务自查工作
财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,根据“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位
通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度
3、加强资金管理的作用下载后可任意编辑为了法律规范___集团经济运行秩序,加强各