**有限公司 管理规程文件 报废流程 文件编号: WI-7.5.3-01 版本: A 编 制: 日期: 2 0 1 6 -0 5 -3 1 校对审核: 日期: 2 0 1 6 -0 5 -3 1 批 准: 日期: 2 0 1 6 -0 5 -3 1 文 控: 日期: 2 0 1 6 -0 5 -3 1 文 件 会 签 记 录 部门 会签人 部门 会签人 部门 会签人 品质部 生产部 财务部 产品部 工程部 文 件 更 改 记 录 更改单号 更改页码 更改状态 更改人 生效日期 2 0 1 6 0 5 3 10001 P4~P8 1 2 0 1 6 -0 5 -3 1 **有限公司 管理规程文件 WI-7.5.3-02 共 8 页 第 2 页 版 本 A 标题:报废流程 修改状态 1 1 . 目的 明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。 2、适用范围 适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。 3、职责 仓管员:根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》 生产班长:根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》 生产主管:《报废申请表》的核对及评估 工程部主管:根据《报废申请表》、《报废处理单》对产品的报废给出处理意见 财务:根据《报废申请表》核算成本 计划部主管:对《报废申请表》、《报废处理单》进行会签 总经理助理: 对财务核算后的《报废申请表》和《报废处理单》进行审批 总经理: 审批《报废申请表》和《报废处理单》 4、程序 4.1、产成品报废流程 4.1.1 报废申请经总经理批准后,生产物料员根据《报废申请明细表》在 ERP 系统的库存交易单中录入《报废品入库单》(仓库选择<不合格成品库>,库位 FNG-11)。 4.1.2 录入《报废品入库单》后将单据打印,并将报废的产成品分类包装,标识明确,连同《报废品入库单》一同送仓库入库。 4.1.3 仓管员接收确认无误后,在 ERP 系统中将《报废品入库单》审核。 4.1.4 仓管员根据《报废品入库单》在 ERP 系统中录入《产线报废单》,并上报审核。 4.1.5 仓管员将《产线报废单》审核后通知生产物料员,由生产对报废的产成品做报废品处理。 4.2、仓库报废流程 4.2.1 报废申请经总经理批准后,仓管员根据《报废申请明细表》在 ERP 系统中录入《仓库报废单》,并将单据审核。 4.2.2 《仓库报废单》审核后,通知后勤部门,进行报废品处理。如数量巨大,可由采购部协助解决 * * 有限公司 管理规程文件 WI-7.5.3-02 共 8 页 第 3 页 版 本 A 标题:报废流程...