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企业内部审计情况报表

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精品文档---下载后可任意编辑附表一企业内部审计情况报表1986 年 1 月 1 日--2005 年 12 月 31 日填报单位: 金额单位:万元序号 年度 内审机构〔个〕内审人员〔人〕完成审计工程〔个〕查出损失浪费金额促进增收节支金额已纠正违纪违规金额提出建议意见被采纳〔条〕向司法机关移送案件〔件〕建议行政处分〔人〕移送司法机关处理〔人〕合计其中:专职机构合计其中:专职人员合计财务审计效益审计经济责任审计根本建设审计专项审计内控评审风险评估其他12345 678910111213141516171819201合计21986 年31987 年41988 年51989 年61990 年71991 年81992 年91993 年101994 年111995 年121996 年131997 年141998 年151999 年162000 年172001 年182024 年192024 年202024 年212024 年审核: 制表: 填报日期:2024 年 月 日精品文档---下载后可任意编辑注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。附表二银行及其他金融机构内部审计情况报表1986 年 1 月 1 日--2005 年 12 月 31 日填报单位: 金额单位:万元序号 年度内审机构〔个〕内审人员〔人〕完成审计工程〔个〕查出损失浪费金额促进增收节支金额已纠正违纪违规金额提出建议意见被采纳〔条〕向司法机关移送案件〔件〕建议行政处分〔人〕移送司法机关处理〔人〕合计其中:专职机构合计其中:专职人员合计财务审计效益审计经济责任审计根本建设审计专项审计内控评审风险评估其他12345 678910111213141516171819201合计21986 年31987 年41988 年51989 年61990 年71991 年81992 年91993 年101994 年111995 年121996 年131997 年141998 年151999 年162000 年172001 年182024 年192024 年202024 年212024 年精品文档---下载后可任意编辑审核: 制表: 填报日期:2024 年 月 日注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。附表三行政机关内部审计情况报表1986 年 1 月 1 日--2005 年 12 月 31 日填报单位: 金额单位:万元序号 年度内审机构〔个〕内审人员〔人〕完成审计工程〔个〕查出损失浪费金额促进增收节支金额已纠正违纪违规金额提出建议意见被采纳〔条〕向司法机关移送案件〔件〕建议行政处分〔人〕移送司法机关处理〔人〕合计其中:专职机构合计其中:专职人员合计财务审计效益审计经济责任审计根本建设审计专项审计内控评审风险评估其他12345 678910111213141516171819201合计...

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