精品文档---下载后可任意编辑沅江市审计局工作总结及工作思路与举措 沅江市审计局工作总结及工作思路与举措 20xx 年,我局共实施 27 个审计项目,出具审计报告 27 篇、结果报告 17 篇、审计工作报告 2 篇,递交政府投资审计经验材料 1 篇,向社会公告审计结果 12 篇,对 20 个领导干部进行了经济责任审计,审计查出主要问题金额 182024 万元(其中违规金额 272 万元,管理不法律法律规范金额 181732 万元),向纪检监察部门移送处理事项1 件,移送处理人员 3 名,被审计单位采纳建议 98 条,发表各类信息 28 篇。全年派出 41 人次参加市委、市纪委、市政府及上级部门交办的中心工作 22 项;市建设投资审计中心实施政府投资审核项目61 个,核减政府投资支出万元。2024 年通联宣传工作荣获全省审计系统和中国时代经济出版社“先进单位”称号,1 个项目被评为全省优秀项目;获 2024 年度全市绩效考核一等奖。1 名干部被评为全省审计工作先进个人,1 名干部获中国时代经济出版社获通联宣传工作先进个人奖,1 名干部被评为沅江市“三八红旗手”。 一、围绕市委、政府中心工作,全力推动审计监督全覆盖,在更高层次、更宽领域提高审计监督效果。 (一)积极配合上级审计机关完成专项审计任务 精品文档---下载后可任意编辑 扎实准备、精心组织,积极配合和参加了上级审计机关对我市进行的重大政策措施落实情况跟踪审计,扶贫资金和脱贫攻坚工作推动情况审计,清理拖欠民营企业中小企业账款专项审计等项目。我局的工作效率和派出人员的业绩多次受到审计部门的赞扬。 (二)深化预算执行审计 以提高财政资金使用绩效为重点,开展财政财务审计工作。以财政财务收支的真实性、合法性、效益性为基础,以加强财政管理、完善预算制度、法律法律规范资金分配、提高财政资金使用绩效为目标,揭示政府性资金收、支、管、用等流程控制环节中存在的问题,从体制、机制、制度和政策层面分析原因,有针对性地提出审计建议,推动政策的贯彻落实,努力实现审计目标。今年完成了沅江市 2024 年度预算执行和其他财政收支审计(简称财政同级审计)与市纪委 2024 年度和 2024 年度财政财务收支审计。今年的财政同级审继续坚持审计监督与人大预算审查监督对接,结合 5 个部门单位的预算执行情况形成了财政同级审计工作报告和审计整改工作报告,分别于 6 月和 10 月向市人大常委会报告。 (三)深化开展经济责任审...