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业务招待费烟酒及办公用品财务管理办法

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业务招待费烟酒及办公用品财务管理办法为加强本公司业务招待费管理,严格控制招待费开支,近日,贵州盐业(集团)黔东南有限责任公司根据集团公司的有关规定,结合本公司实际,以“厉行节约,合理开支,严格控制,超标自负”的原则,特制定业务招待费。其主要内容是:一、开支范围;上级主管部门有关领导来我司检查、指导、协调工作的;兄弟公司的领导、职工因公来我司联系业务、洽谈工作的;相关业务单位、公司(厂家)因业务往来、联系工作的;县级公司的职工因公到我司例行办事不能及时返回的;其它确需招待的。二、招待费的管理由行政科负责。招待来客就餐地点为公司食堂,特别情况经领导批准可在外安排。三、执行标准:各县公司来客每餐按 25 元/人(5 人以上 120 元/桌)的标准接待。集团公司和省外产区来客每餐按 45 元/人(5 人以上 200 元/桌)的标准接待。系统外的单位和外专州盐业公司来客每餐按 40 元/人(5 人以上 160 元/桌)的标准接待。来客一律由行政科负责安 。四、招待排接待,对口业务科室可派 1—2 人陪同(公司领导除外)费的核定和使用:业务招待费原则上应依据税务部门的有关规定按比例提取使用.行政科应以“不超支”为原则,合理安排招待费的开支。因特别情况而超支的,行政科应以书面形式详细说明理由,经领导认可后报销。五、报销程序:行政科及时把有效票据由经手人、科室负责人签字并报领导审批后,到财会科报销。没有经过领导同意的超支或未按规定报帐的,一经查实,超出部分由行政科负责人全额赔偿,科室自行招待的费用概由当事人自负为进一步搞好来宾就餐管理,严格控制招待费用,促进廉政建设,现制定《业务招待费管理规定》,请严格遵照执行:一、业务招待范围:上级部门、兄弟单位、业务往来单位、大型会议。严禁招待本矿部门或下属单位人员。矿属人员赴两井检查指导工作时严禁在两井就餐含工作餐。二、实行费用包干、凭内部代币券招待就餐制度,按定额逐月发放,余额可结转使用。代币券仅限于定点餐厅使用。三、招待室服务人员凭代币券安排就餐,遇有特别情况,可先就餐后付券(但必须于次日内付清)。否则,由此而影响招待就餐的由对口接待领导负责。实行招待就餐旬报制度。每旬末由室依据招待室统计各对口接待领导招待费使用情况,报告给各对口接待领导。四、招待上级及有关业务单位来宾,事前通知室登记。中午一律实行自助餐,禁止用酒水。晚间实行工作餐。其标准是早餐 5 元/人,自助餐 15 元/人,晚餐...

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