1/13公司文件编号版次A0供应商生产件批准程序(PPAP)发布日期秘级内部公开编制审核批准修订履历表项次新增/修订日期页数版次修订说明编制人1AO新制定23456发布部门会签部门发布部门会签部门□□□□□□□0□□□□□□□□□□□□□□□□2/13公司文件编号版次A0供应商生产件批准程序(PPAP)发布日期秘级内部公开1目的PPAP 是用于确定供应商是否已完全理解公司所有工程设计资料及制作要求,及在实际的生产运作中,在规定的生产效率下,供应商是否有潜力确保生产产品持续满足这些要求
2适用范围从事标准产品制作或服务性行业的供应商应履行 PPAP 认可程序,除非公司正式放弃,供应商在未通过公司 PPAP 认可前不得开始批量生产;从以下第 4 条开始的各条,如果经公司负责 PPAP 批准的部门同意,可以免于提交 PPAP
但 PPAP 所涉及的文件均需按实际情况进行评审和修订,以反映当前的情况
所有PPAP 文件中需注明同意放弃本次 PPAP 提交的部门负责人姓名和日期等信息
1)新的零件或产品;2)对产品/零件做了更改;3)产品设计图样、规范或材料规范的改变使产品发生了变化;4)已批准的过程产品/零件使用了其它可选择的结构和材料;5)使用了新的或改变了的工具(易损工具除外)、模具、铸模、仿型等,包括附加的可替换的工具;6)对现在工装、及设备进行重新整修或重新布置;7)制造过程或方法发生了变化;8)变更生产场所(包括转移场地和附加场地);9)分包零件、材料或服务(如电镀、热处理)的来源发生变化;10)工装在停止批量生产 12 个月或更长时间后重新生产;11)由于对产品质量不能放心,公司要求暂停供货
1 质量部:负责本办法的归口管理,负责组织评审供应商提交的 PPAP 文件
负责向供应商下发新产品PPAP 运行要求,确定提交 PPAP 文件的时间
2 外协/采购: