财务管理工作自查报告V:1
0 精选管理方案2024--66--882024 年财务管理工作自查报告根据*****文件,为仔细好 2024 年财务管理,我对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:(一)会计基础工作情况会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账证之间对应真实
会计往来科目、会计结余科目真实
财务报销制度完善,严格根据会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行,有效地保证取得的原始凭证真实、合法
取得的增值税专用发票及时进行网上认证,各项税费计算准确,并保证及时纳税
财务收支无坐支现象
出纳每月核对银行存款余额,并编制余额调节表
会计凭证及时整理装订,存放安全、法律规范
(二)预算执行情况根据 2024 年利润及成本费用预算明细说明,财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较,特别结合公司管理特点,要求各生产队发生 500 元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准,务必将实际费用控制在预算费用之内
财务管理工作自查2024 年估计实现销售收入 22350 万元,实现利润 828 万元,产生成本费用 21522 万元,其中业务招待费 80 万元,会务费 35 万元,生产检查费30 万元,差旅费 44
2024 年实际实现销售收入 18026
12 万元,共发生成本费用 13819
70 万元,其中业务招待费 165
88 万元,会务费 28万元,生产检查费 26 万元,差旅费 52
(三)财务管理办法完善和执行情况根据单位实际工作情况,2024年对原有财务管理办法进行了修改,包括对财务管理办法整体上的修改,以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改