物资采购支付管理制度第一章:总则第二章:物资采购具体内容第三章:采购业务原则和权限管理第四章:采购流程第五章:申请付款基本流程第六章:预付款及定金管理第七章:应付帐款管理第八章:附则第九章:附件第一章:总则为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度
第二章:物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指:1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等
2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等
3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等
4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等
5、接待用品:水果、烟酒、礼品等
二、本制度所需招标的支出具体指:1、大设备支出
2、工程项目支出
3、房屋建筑物支出
第三章:采购业务原则和权限管理一、采购业务原则1
公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责
日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;生产设备及其他由配件部负责
供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释;3
合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同;4
为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购;5
年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商;6
采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算;7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序
二、本公司应按以下采购权限进行采购:1
公司采购部是负责物品采购的管理部门
在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购
招标项目采购支出