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学校财务管理制度(下)

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学校财务管理制度(下) 3.各种餐费支出 ⑴教职工市内公差误餐费:教职工上午到市内公差,因来不及回家、回校吃午饭,确需到饭馆就餐的,规定每人每餐补助 10 元(只限午、晚餐)。司机的误餐费统一由司机填报,行政科长审核,分管校长批准报销。学校临时工因公派往市内办事的误餐,应有科长批准。 ⑵教职工集体活动餐费:凡以学校名义组织的在外参观学习、旅游、文体和竞赛等活动,如需用餐,可先报校领导批准,每人次标准 40 元。 ⑶招待等餐费支出:招待外单位来校人员,一般由各系统归口主管校领导按权限审批;标准为每人次 40-60 元,特别情况由校长批准。 ⑷招待有关主管部门业务、公务人员餐费支出:一般由学校有关部门请示分管校领导同意后,按餐费支出审批权限办理报销手续,标准为每人次 60-80 元,特别情况由校长批准。 ⑸教职工到市外公务出差,假如学校按规定标准报销全部食宿费,或由对方接待支付了食宿费,则不能再领取出差补助;假如出差人自己支付食宿费,则可按规定办理出差补助、报销差旅费。 ⑹校内客餐支出:外来人员一般情况下安排在校内吃工作餐,标准为每人每餐 8 元,凭“客餐单”由接待科室负责人签批到指定饭堂就餐,超过 8 元由分管校领导审批。 4.交通费支出:教职工因公到市内办事或出公差到市外、探亲,其交通费支出按上级有关文件精神办理。 ⑴市内交通费支出:正科以下(含正科级)干部职工办公事,可报销公共汽车票。特别情况需乘坐出租汽车,须经主管校长审核同意后才能报销。校领导出公差,可乘坐出租汽车,并凭出租车票报销。学校临时工因公派到市内办事,可报销公共汽车票。 ⑵探亲交通费支出:按国家有关制度办理。 ⑶公差交通费支出:是指出差到市外的交通费支出。 正科及正科以下的干部职工出差,可乘坐长途汽车或乘火车硬卧,特别情况经校长批准,可乘飞机,并按有关票面价格报销;校领导可按规定乘坐火车卧铺或乘飞机。 ⑷经学校批准的外出学习、培训的交通费,亦按公差交通费支出办理。 5.行政采购支出:是指行政、后勤部门因工作需要采购办公用品、配件、修缮用材料等支出,此项支出数量大、品种繁多,管理科有责任对采购支出的合理性进行审核。 ⑴各科室应根据年度采购用款计划,凭校领导批示的用款意见到财务组办理借款手续。 ⑵采购人员凭正式发票和采购物品到行政科仓库验收,技术性物件,如电脑及其配件、电器设备,应会同有关专业人员一起验收,经手人、验收人在...

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