第一章 项目总论第一节 项目背景一、项目名称新建年产 6 万吨再生铝及 200 万套汽车轮毂生产线工程。 二、项目承建单位**********铝业进展有限公司由合区域资源禀赋,发挥优势,做大做强废铝回收再生加工利用,为进展循环经济做出特色,大力采纳新技术、新工艺,用信息化带动工业化,提高自动化水平、生产的安全可靠性;在产品开发、设计、生产、物资采购、市场营销等过程中,运用现代管理技术,实现公司内部管理的信息化等手段来加大企业技术改造力度。三、讨论工作依据1、国家发改委、工信部《有色金属产业调整和振兴规划》;2、国家工业与信息化部原材料工业司通告《2025年有色金属工业经济运行情况》;3、《有色金属工业节能减排工作“十一五”规划》;4、《铝行业准入条件》;5、《铝工业进展专项规划》、《铝工业产业进展政策》和《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》;6、国家发改委、工信部《汽车产业调整和振兴规划》;7、《国家鼓舞进展的资源节约综合利用和环境保护技术目录》;8、《国家重点行业清洁生产技术导向目录》;9、《产业结构调整指导目录》;10、《*****省有色金属工业“十一五”规划》;11、《*****省工业园区进展规划》;12、国家其它有关法律法规等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标。第二节 可行性讨论结论一、项目建设规模新建年产 6 万吨再生铝精深加工生产线工程项目。二、项目建设进度项目周期为 15 年,其中:建设期 2 年(2025 年 6 月到 2025 年12 月),投产期 1 年,生产期 13 年。三、投资估算和资金筹措项目建设投资 15416.1 万元,其中:建筑工程 3910 万元,设备购置 8695.95 万元,安装工程 440.05 万元,工程其他费用 2370.1 万元。详见表 11-1“建设投资估算表”。建设期利息 282.11 万元。流动资金按正常周转天数估算,正常年份需流动资金 15346.47万元。详见表 11-3“流动资金估算表”。项目总投资 31018.14 万元。四、项目财务评价经分析和测算,本项目在项目期内平均不含税年销售收入为115397.03 万元,上缴税收 3735.45 万元,平均年净利润为 4547.63万元,总投资收益率为 21.02%,销售收入利润率 3.94%,项目税后财务内部收益率 IRR 为 22.52%,项目财务净现值 NPV(Ic=8%)为72404.47 万元,投资回收期 IRP 为 5.69 年。五、环境保护结论本项目**********铝业进展有限公司新建年产 6 万吨再生铝及200 万套汽车轮毂生产线生...