产品检测及不合格品控制程序 文件編号:JA-OPMS-004 文件版次:A/00 制订日期:2025 年 6 月 28 日 实施日期:2025 年 7 月 1 日 编制部门:品保课 受控章: 编制/日期审核/日期批准/日期文件修订履历表序号修订日期修订类别版次总页数修订内容简要修订者增加删除异动废止12345678910文件分发范围部门代码 (分发号)部 门分发范围部门代码 (分发号)部 门分发范围01总经理■08业务课■02总经办■09生管课■03财务室□10模具设备课■04管理部□11挤型课■05生产部■12成品精抽课■06品技部□13品保课■07人力资源课□14技术课■文件以影印件加盖“受控文件”章、“分发号"的形式按分发范围进行发放,文件原件存放于文控中心。1。0 目的 对原料、半成品、成品进行检验,确保产品质量得到监控,对不合格品进行管制,确保所有发现的不合格品不流入下工序或出货。2.0 适用范围 适用于进料、制程、成品的检验及不合格品的处理.3.0 定义 3。1 本程序采纳 ISO14001:2025 环境管理体系 要求和使用指南 中相关的术语和定义。 3.2 本程序采纳 ISO14001:2025 环境管理体系 要求和使用指南 中相关的定义和术语。 3。3 本程序采纳 QC080000:2025(IECQ HSPM)有害物质过程管理体系要求 中相关的术语和定义。4.0 职责条款部门及人员职责职责权限规定4.1品保课来料、制程、成品检验及不合格品标示,特采品确认批准,纠正措施效果确认,协助生产各车间实行纠正措施。4。2生产部各课生产过程自检及不合格品标识隔离,不合格品处理及生产继续的暂定对策决定、实行纠正措施4.3业务课与顾客信息的沟通,客户投诉信息的接收与反馈4.4生管课原材料不合格标识隔离,不合格品处理、实行纠正措施4.5人力资源课纠正预防措施单的跟踪及监督4。6总经理批准库存积压品、淘汰品、不合格品及过期物料的报废5。0 作业程序 5。1。来料的检验和试验 5。1.1 采购回的原材料由生管课收货,生管课按订购单验收后通知品保课来料品管进行检验。 5。1.2 来料品管接获检验通知,尽速按原材料检验标准进行检验。 5.1。3 对合格品通知仓库办理入库手续,对来料不合格品贴上不合格品标识(红色标签),通知生管课对不合格品作出处理,将检验状况填写在“受入检验品质报表"上. 5.1。4 来料品管将检验结果填入检验记录,同时将检验结果回复仓库。假如本公司不具备检验能力在购买铝棒时要求供应商出具相关的材质证明,客户有特别要求时委托相关的第...