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一般皮革贸易财务管理制度

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贸易公司财务管理制度第一章 总则第二章 货币资金管理第一节 现金第二节 银行存款第三节 其他货货币资第三章 费用报销管理第一节 差旅费第二节 业务招待费第三节 其他费用第四章 销售管理第一节 销售合同第二节 出货第三节 收款第五章 采购管理第一节 采购订单第二节 收料第三节 付款第六章 存货管理第一节 原材料第二节 产品第三节 低值易耗品第四节 盘点及盈亏处理第七章 成本核算第八章 工资核算第九章 资产管理第十章 财务报表及分析报告第十一章 附则-——--——-———---—-—-—---—--—--——--——---——-----—-——--—————---—-————-——--—--——-——-—------——---———-———---------—----———--—-——-—-第一章 总则第 1 条 为建立并逐步完善公司的财务体系,全面准确地反映公司的经营成果,全面监督公司各项财产的使用及流转,以维护公司股东的权益,特制定本制度第 2 条 公司财务部直接受控于公司股东并对其负责,财务部依据公司章程制定本财务管理制度,并根据实际情况及需要修订本制度第 3 条 公司各部门应积极配合财务部工作及促进本制度的实行,相关人员应当根据本制度的精神及规定严格执行公司所制度的各项财务制度,其他各部门所制定的规章制度除不得与国家法律法规相抵触外,还不得违返公司章程及本财务制度的相关规定第二章 货币资金管理第一节 现金管理第 4 条 公司应当根据国家现金管理的有关规定合理使用现金第 5 条 本公司现金使用范围包括:支付工资、日常费用报销、员工个人借款、预借差旅费 、支付小额购物款、公司备用现金等及其他必须以现金支付的支出第 6 条 出纳应当严格根据现金付款程序支付现金,即报销/申请付款必须由申请人填写报销单/付款申请单,经相关部门主管或经理批准并由财务进行审核后,出纳方可支付现金第 7 条 报销单/借款经理批准、财务审核后,出纳可予支付现金。第 8 条 出纳收到现金应填写现金收款单,并有交款人签名,对于所收现金数额较大的,应即时送存银行,避开做支现金及风险第 9 条 出纳应在现金收、付款单上详细注明款项来源或用途,以便于财务作账第 10 条 出纳应对所收、付的现金及时登记现金流水账,当天下班前结出账面现金余额并与实际库存现金核对第 11 条 出纳应当日将收、付现金单据送交财务部,并定期与财务部对账,不符时应即时查明原因,做处相应处理第 12 条 对于出纳保管的库...

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