行政物资申请、采购、合同管理工作总流程目录1、日常采购流程(付款流程,财务直接付、询价分类、特殊采购,帮客户购买)22、出库流程43、项目合同,验收报告管理流程
53、报名费、投标保证金管理流程
71、日常采购流程(付款流程,财务直接付、询价分类、特殊采购,帮客户购买)采购供应商行政部相关部门公司领导关联流程第一步;相关部产将到货后产品填入《采购申请表》提交给人力行政部门,大件物品需先提交至到区域项目经理审核,然后再提交至人力行政部门;第二步:人力行政部门汇总《采购申请表》,金额在1000元以上的需要报公司领导审批
;第三步:领导批准后,与供应商直接进行价格的谈判(与3家以上供应商询价),人力行政部门与供应商签订采购合同;有固定采购渠道需要每半年向其他商家询价一次
第四步:人力行政部应及时将《采购申请表》与采购合同存档
第五步:米购产品到货后,需到仓库填写《入库登记表》项目部采购注意事项:1、各项目负责人结合项目实际情况提前做好办公用品采购计划、包括数量和种类,每次申请时多做一点预算
2、申请流程:项目负责人提前写好附件1《办公用品申请表》,具体格式参照附件2《办公用品申请清单》,发送至邮箱877706738@qq
3、申请办公用品及发货时间:每周一到周五下午14:00之前申请的货物会当天发货
周一到周五下午14:00之后申请的货物会在第二天发出
周末收到的申请表,会统一在下周一发出
4、每月28日和29日公司库房盘点,30日整理库房,请大家尽量避开这些天申请办公用品,如有收到申请的货物都会统一次月1号发出
备注:包括日常储备2、出库流程出库其他部门行政部生产部门快递关联流程I填写《采购申Ii请表》i[汇总《采购申[i请表》i-------1--------产品到货]