超市一般业务、管理总流程否是是是否否是需不需是否新供应商采购部与供应商洽谈新商品引进《旧供应商新商品引进流程》《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理信息部:新商品试销是否已经到期采购部分析经营是否有问题采购部与店面共同分析是否有滞销或质量问题《退货管理流程》采购部处理解决《结算流程》《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流》是否新供应商超市新供应商商品引进流程已有经营不同意无采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表,上报采购经理审批。并注明更换供应商原因:如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营采购部录入组录入:1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单,并通知门店填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》将供应商详细情况资料列表申报采购经理/总监审批超市旧供应商新商品引进流程不同意同意供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈采购员下新品订单,并通知各门店新品资料单转交店长采购部录入组录入新商品资料并确认采购文员填写《新品录入资料表》采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认超市联营及代销供应商引进流程不同意同意不同意同意采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签联营或代销合同采购员与供应商合同签署备案(一式三份)采购部录入小组供应商和商品资料,进入订货程序整理费用收取清单总经理签名是否同意采购部留底财务部留底供应商留底采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核超市新商品转正流程第一次保留第二次淘汰未退货通知已退货信息部每周一次检查,试销已到期新商品信息部出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出书面意见采购部将商品基础资料属性改为:不可订、不可进通知采购部及信息中心商品转正退货流程通知信息部淘汰及退货期限类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存采购总监审阅签字信息部检查到期是否已退货财务部结清余款及费用超市供应商分析淘汰流程通知采购及总经理信息部每周进行一次检查,已入场三个月供应商,以及供应商销售排行榜信息部列〈供应商经营情况一览表〉编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额⋯⋯采购部签署是否保留意见并交采购总监确认签名通知:采购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正采购部将该供应商资料订为不可订或不可进退货流程采购部书面填报各厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用总经理签名是否保留财务部结清供应商余款通知信息部:淘汰供应商名单及最后期限信息部检查是否按时完成超市租赁结算流程每月指定交款日期,租赁供应商到财务部交租金财务部根据合同查验应收租金额收取租赁供应商各种杂费及租赁费用财务列《未交款供应商明细》交采购部催交本月收款工作到期后,财务部将各表交至指定部门《已交款供应商明细表》《未交款供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》财务部汇总采购部及营运部各项费用,列明细表采购部书面填报各供应商特别费用清单总经理采购总监采购部营运部超市联营供应商结算流程否是否是是否每月指定对帐日期,联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商总经理签名同意采购部经理签名提出处理意见与财务部进行对帐,核对柜台每日交款项(营业额)收取联营供应商各种杂费通知联营供应商开发票到财务部结算财务确认支票日期,出纳员付款本月结算到期后,财务部将以下各表交至指定部门:《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》总经理采购总监采购部营运部财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数结算组对帐员审核结款金额是否正确采购部书面填报各供应商特别费用清单财务部汇总各项费用,列明细表采购总监审核意见是否保留该供应商供应商清算超市代销结算流程采购查询供应商可结算金额并填单签名采购部书面填报供应商特别费用清单财务部汇总各项费用,列明细表财务...