第1页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共10页第二十八章-FI28_同仁费用报销流程1
流程说明此流程描述因应同仁费用报销的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程
本流程主要涉及报销同仁、权责主管和AP会计等岗位
费用报支的同仁将经权责主管审核的报支原始凭证交AP会计
若报支同仁已有暂借款
则应转入同仁暂借款清帐流程,否则AP会计直接根据原始凭证进行同仁应付款帐务处理
注意事项:1)同仁信息在AP系统中作为供应商主档,由人事部门进行系统数据维护,AP会计依此列计报支同仁对应之成本中心费用
2)AP会计人员需及时处理同仁费用报支凭单,以配合出纳人员每周定期付款日期的SAP系统付款作业时效要求
流程图第2页共10页第1页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共10页3
操作范例1)同仁费用报销:蒋东晖报销,差旅费2000;办公费2000元;电话费1000元2)分公司同仁报销费用:王强报销差旅费3000元,费用应由总公司承担3
系统菜单及交易代码1)同仁费用报销:蒋东晖报销,差旅费2000;办公费2000元;电话费1000元路径:会计财务会计应付帐款凭证输入发票交易代码:FB602)分公司同仁报销费用:王强报销差旅费3000元,费用应由总公司承担a)分公司记帐路径:会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码:F-53b)总公司费用记帐路径:会计财务会计应付帐款凭证输入发票交易代码:FB60第3页共10页第2页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共10页3
系统屏幕及栏位解释1)同仁费用报销:蒋东晖报销,差旅费2000;办公费2000元;电话费1000元路径:会计财务会计应付帐款凭证输