1事业单位预算编制流程22、事业单位预算审批流程3、W局部门及岗位设置流程1)事业单位局内部门及岗位设置流程:单位执行机构;人事处办公室2)事业单位局内部门设计流程修改方案三、W局资产管理业务控制流程2、事业单位固定资产验收流程图十三、事业单位政府采购业务控制流程四、W局收支业务控制流程1、事业单位收入业务控制流程收入登记及入账流程图职能科室职能科室科长分管领导规划财务局局长〈开始〉782、事业单位支出业务控制流程1
W局基本支出(人员支出)管理业务控制流程2
W局基本支出(公用支出)管理业务控制流程4
W局公务接待业务控制流程五、W局项目经费管理业务控制流程(1)事业单位经费支出业务控制流程2)事业单位报销子流程十五、事业单位合同业务控制流程十六、事业单位信息公开控制流程13十七、事业单位内部审计业务控制流程序号审计程序需要收集的证据工作任务1
内部审计机关下达审计业务领导批复、会议纪要年度内审计划、一把手批准
组建内审项目组项目组名单,审查结论进行独立性审查,评估组内成员专业胜任能力3
项目组预备会审计会议记录表审前培训,注意要点、纪律、保密等
了解被审计单位及其环境被审计单位基本情况表、审计调查记录表、资料交接清单
业务活动概况内部控制、风险管理体系的设计及运行情况;财会、会计资料;重要的合同、协议及会议记录;上次审计结论、建议及后续审计情况;上次外部审计的审计意见;其他与项目审计方案有关的重要情况
对舞弊发生的可能性进行评估
运用分析程序,确定审计重点
确定项目审计计划项目组讨论审计会议记录表,审计机构批复、项目审计记录表
确定:被审计单位、项目名称;审计目标和重点;审计程序和方法;审计组成员的组成与分工;审计起止时间;对专家和外部审计结果的利用;其他有关内容
编制项目审计方案审计方案、审计机构审批具体审计目标;审计范围;重要性和审计风险评估;审计内