一、日常费用报销审批流程经办人→部门经理→分管副总经理→会计→核算部经理→财务总监→总经理二、日常费用报销总体要求1、所有费用报销需将发票整齐黏贴于原始凭证黏贴单
2、大写金额范例:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾3、不同公司的费用分开填报
4、费用报销单中核实金额由财务部填写,报销人不用填列
5、如报销人有借款,应在借款金额中注明前期借款金额
6、发票背面应由报销人及该费用发生的证明人同时签名
7、费用发生的佐证依据应同时附在报销单后(注:佐证依据不算在附件张数中,佐证依据详见费用报销要求)8、报销单据及后附发票不得涂改
9、表单样式费用报销单公司名称:海南中胜置业有限公司部门:XX部2013年8月23日附件:5张费用项目类别金额总经理差旅费13890
00招待费12510
00副总经理邮寄费2732
00部门经理报销人张三报销金额合计¥:7,132
00核实金额(大写)佰拾万仟佰拾元角分¥:借款金额应退金额应补金额领款人财务经理:审核:复核:出纳:1、差旅费及交通费报销1
1差旅费报销要求1
1出差人员岛外出差机票必须由公司行政办公室预订,不得自行购买
如有特殊情况,需经部门经理级行政办公室同意方可自行购买
2出差人员出差费用凭有效车船票据实报销
有效车船票指出发点到目的地区间车船票,时间上符合出差时限
未经批准,中途不得绕路办理其他事宜
3凡办公用车需填写用车申请单,凡公司指派车辆交通费皆不予报销
4出差人员外出餐费需严格按照职级标准报销,超出职级报销标准部分,费用自理
5出差人员差旅住宿费需严格按照职级标准报销,超出职级报销标准部分,费用自理
另出差到经济发达地区如深圳、广州、上海、北京等地,住宿标准可按相应比例上浮
6出差人员所有报销发票必须妥善保管,不得在报销时因差旅费发票遗失用其他发票冲抵
2差旅费报销单附