0可编辑可修改11/4业务员出差报销程序及标准为规范企业财务管理,合理使用资金,提高办公效率,根据公司有关规章制度和实际情况,特制定本办法
一.费用报销的种类及补贴标准:1
车费报销:市内车票15元2
餐费补贴:省内(中山、江门、顺德)15元/天;省外及广州市30元/天;3
住宿费:70元/宿;4
交际应酬费:因业务需要,需开支交际费用,必须先请示总经理,经批准后方可执行,否则不给予报销;5
话费补贴:补助电话费200元/月,直接计入当月工资(不出差者,不享有补助)
二.业务员出差管理制度1
员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效;2
员工出差应严格履行报批手续,未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担,公司不予报销;3
员工出差住宿应索取正规盖章发票;4
公司不允许员工接受客户的礼节性招待,若接到客户投诉,差旅费不予报销;5
出差人员回到公司后,需在3~5天内上交《出差报告》;若因出差错过正常休息时间,需调休的应事先请示总经理;6
差旅费报销时间为业务员返回公司的3~5个工作日内,超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据,将不予以报销;7
员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销,出差路途较v1
0可编辑可修改22/4远或任务紧急的,经公司总经理批准后,方可改用其它交通工具(不包含出租汽车),否则不给予报销
从出发地点→到达地点(三天内),要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地(如果从A城市去往B城市,在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报
否则不予报销),如需返回公司必须提前三天(用本地电话)向总经理报告返回计划
三.费用审核1
费用经办人原则上应在费用发生后(或出差回来后)的3~5个工作日内填制报销凭证,履行报销手续,当月费用在当月办理报销,特殊情况可另行处理;2
现金报销需填写《报销明细单》并附