天长市嘉瑞包装材料有限公司补单流程规定文件编号:jrbd20160614文件版本:A/0一、目的:为规范补单(含补印和补料,以下称补单)流程、明确及落实补单责任,减少质量事故争议而制定二、范围:适用于公司所有工序/部门因品质异常不能满足客户要求而导致补单重制三、定义:无四、作业流程:4
1来料不良造成补单4
1进料IQC在抽查过程中发现来料存在质量异常(含潜在质量异常或质量隐患)不符合我司既定要求时由IQC开出不合格《IQC来料检验验单》、经各相关单位确认、领导审批,确定不能投入生产使用时由相关单位负责人签署意见决定是否补料还是重新选择供应商订料,直接进行退料(或换料)或作扣款处理4
2如是我司内部原因(如营销下单错误或下单模糊/工程单开单错误或指令错误/生管输单错误/采购订料错误等等)造成订料错误(如尺寸/规格、大小、厚度、颜色等等)由发现工序开出《品质异常单》给相关单位领导会签
3材料降级使用需由采购经理、品质经理、技术经理,生产副总、营销经理会签、执行总经理作最终决定
2制程异常补单4
1发现欠数部门开出不良分拣表或品质异常单,分别写明客户、工程单号、产品名称或产品配件名称、实际欠数数量、不良数量、不良原因、初判责任部门4
2提出发现欠数部门将《分拣表》分发给相关责任单位的同时,针对各种不良项目为不同的责任部门提供不良样品4
3各责任部门在收到欠数信息时必须回签分拣表,不得以任何理由拒签(如出现拒签或是消极对抗由提出欠数部门申报提交生产副总处理)
4相关责任单位在收到分检表后4小时内到现场确认,如有异议必须在1个工作日内提出,超时视为默认,提出部门有权在24小时后将不良品申请报废处理
5责任单位签收后,发出部门将分拣表提交给生管经理签名确认产品交期后交给品管部4
6如责任部门对分拣表中的不良项目或不良数量存在异议在