供应商现场审核程序细则1目的与范围本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序,以推动供应商完善质量保证能力的持续改进,确保采购产品的质量满足我公司要求
本办法适用于生产批准或日常供货过程中,发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求,需要进行现场审核时
2职责分工2
1质量检验部负责编制供应商审核计划(附表1
2按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时,由质检部牵头成立临时性的审核小组,并指定1人为组长
该小组负责完成当次审核的全部过程
3审核小组一般由2至3人组成,应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员
如当次审核有特殊要求,可有其它部门或公司领导参与
4审核小组组长制定《供应商现场评审表》(附表2
)明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配
5审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料(管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等)
6审核结束时,审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》(附表4
7与供应商的联系由采购部负责
3审核流程3
1审核内容按下面五个方面进行审核(详见附表3
);a、质量管理b、生产仓库管理c、设备工装管理d、检验管理e、改进管理3
2审核中发现不符合项,要求供应商整改的,由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》(附表5
),提出整改要求
3编制审核报告3
1根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》,报领导审批
A级:K≥90%B级:90%>K≥80%C级:80%>K≥60%D级:60%>K此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对评定等级参照条件A生产件批准可为“完全批准”,并可作为增加配套份额的首选B生产件批准可为“完全批准”,并可正常批量供货C生产件批准可为“临时批准”,要进行整改,整改期间可限时限量发货D生产件