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审计局上半年工作总结及下半年意见与审计局上半年工作总结和下半年计划汇编VIP免费

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下载后可任意编辑审计局上半年工作总结及下半年意见(县)与审计局上半年工作总结和下半年计划汇编审计局上半年工作总结及下半年意见(县)一、科学配置资源,狠抓审计项目的质量和数量,超额完成上半年计划任务今年上半年,针对人少任务重的实际,局领导班子增强服务大局和科学进展的意识,从围绕大局选择,服从大局需要出发,用新理念、新思维,新方法,科学配置现有审计资源,狠抓审计项目的质量和数量,超额完成上半年计划任务。(一)加强财政预算执行审计,促进预算收支真实、合规、合法。为促进财政部门进一步加强预算管理、法律规范财政资金分配行为、推动财政改革,促进地税部门法律规范税收征管行为,严格依法治税,确保国家税收政策落实。在进行县地税局 20*年度预算执行情况及机关经费进行审计,延伸审计县人劳社保局、县委党校、县委办、县政协办 20*部门预算执行情况的同时,配合州审计局对县财政 20*年度预算执行、财政决算及县委、政府主要领导任期经济经济责任进行审计。重点检查是否根据《预算法》的规定,及时组织各项预算收入;是否加强预算支出管理;是否贯彻预算内外资金“收支两条线”管理规定。经审计,查出资产核算不实 10 万元,其他 2 万元。审计作出处理处罚责令被审计单位调帐处理 10 万元,自行纠正 2 万元。(二)努力完成专项资金审计及基建投资审计,促进资金正确合规使用。今年 1-6 月开展了“5.12”抗震救灾款物、20*年度农业综合开发、农村中小学校舍维修改造、20*至 20*年扶贫资金、20*年教育进展十年行动计划、农村沼气国债项目 6 个专项资金及县委车库竣工决算第 1 页 共 10 页下载后可任意编辑的审计及审计调查。重点审计项目立项依据、资金投入分配、资金管理使用及是否实现预期效益目标,有无挤占挪用专项资金,虚列支出,管理不善造成损失浪费;有无违反建设工程法人责任制、招标投标制、合同制和工程监理制,违规转包分包,多计少计工程价款,未计未缴税费等问题。经审计,查出违规改变资金用途 27 万元,应缴未缴专项资金 4 万元,资金滞留闲置 12 万元,未纳入财政专户管理 638 万元,其他 98 万元。审计作出处理处罚责令被审计单位上缴财政和交税务机关执行各项税费 43.6 万元,罚款 0.5 万元。审计后挽回(避开)损失47 万元。(三)积极实施行政财务收支及企业破产终结审计,促进财务成果真实、合规、合法。上半年,我局开展了县总工会 XX 至 20*年财务...

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