认证产品一致性控制程序1 目的对全部已通过认证的生产的产品与型式检查合格的产品的一致性进行控制,使认证产品持续符合认证原则的规定。2 合用范畴合用于公司全部获得认证的生产的产品与型式检查合格的产品。3 职责3.1 技术部负责对获证产品生产的技术图样、参数满足与型式检查合格产品的一致性规定。3.2 品质部负责产品的形成过程及最后满足一致性规定规定。3.3 生产部负责对车间生产过程进行控制,确保与认证产品的一致性。4 工作程序4.1 产品一致性4.1.1 产品一致性的规定4.1.1.1 认证产品的铭牌、合格证、使用阐明书等上的产品名称、型号规格、各项性能技术参数均应与型式检查报告、认证证书相一致;4.1.1.2 认证产品的构造(重要涉及安全性能的构造)应与型式检查样机相一致;4.1.1.3 认证产品所用的材料、核心件应与型式检查时申报并经认证机构所确认的相一致。4.1.2 产品一致性的控制4.1.2.1 技术部负责有关技术文献的控制,确保文献发放前得到同意及文献使用场合得到有效版本,具体按《文献和资料控制程序》有关规定进行;4.1.2.2 品质部负责对进货检查(特别是核心件、原材料)和过程检查进行严格控制,确保产品符合规定;4.1.2.3 全部获证产品的变更未经认证机构同意,不得变更。4.1.3 产品一致性的检查4.1.3.1 品质部负责除在进货检查、产品生产过程中进行日常监督外,还应在出厂检查时,对产品的名称、型号规格及构造、核心件进行一致性检查。4.2 获证产品的变更4.2.1 全部获认证证书的产品,如果产品认证发生变更时,应由品质负责人向认证机构提出申请,申报有关资料。认证机构根据变更内容和提供的资料进行审核,确认与否能够变更或需送样检测,变更申请经认证机构同意后方可进行变更。4.2.2 图样及设计文献的变更图样及设计文献的变更应按《文献和资料控制程序》有关规定进行。5.有关文献5.1《不合格品控制程序》5.2《纠正和防止方法控制程序》6.质量统计6.1《进货检查记录表》6.2《纠正和防止方法解决单》6.3《例行实验统计表》6.4《成品检查统计表》认证产品的变更控制程序1 目的对认证产品的核心零部件、元器件、材料和构造的变更实施控制。2 合用范畴本程序合用于认证产品变更的控制和管理。3 职责品质部是认证产品变更控制的归口部门。4 工作程序4.1 供应商提供的核心元器件和材料,经检查其性能不能满足有关原则规定时,不能投入到认证产品的生产中,由采购部负责办理退货,执行《不合格品控制程...