颁 发 部 门生产指令流转管理规程生产部编号 SMP-SC-SG-003新订☑ 修订 □版次:01第 1 页 共 2 页起草人 年 月 日审核人 年 月 日批准人 年 月 日生 效 日 期分 发 号 年 月 日分发部门质量保证部生产部工 程设 备部人 力资 源部供 应部仓 储部市 场部销 售部监 察部办 公室存档分发数量13--------1 目 的:建立生产指令的流转程序,确保生产指令的发布准确无误
范 围:一个批次产品生产的全过程
责 任 人:操作员、车间主任、生产部工艺员、生产部部长、QA 员、QA 主任、质量保证部部长内 容:1 生产指令的项目1
1 批生产指令(批包装指令)1
2 批生产记录(批包装记录)1
3 生产指令编号:按品种由四位数字组成,前两位表示月份,后两位表示流水号
如 0903 为 9 月份第 3 次投产
2 生产指令的流转程序2
1 生产指令全套文件按文件管理的要求,经批准生效后,复制一份作为基准文件存放于生产部
2 生产部工艺员根据生产计划规定的品种和批次,用产品基准批生产指令文件(批包装指令文件)复制一份并填写批生产指令(批包装指令),签字
3 填写后的批生产指令(批包装指令)送交生产部部长审核无误后签字
4 生产部工艺员根据批生产指令(批包装指令)在空白批记录上标记批号后连同指令下发至各生产车间,填写“批记录发放登记表”,内容包括:日期、文件名称、文件编号、数量、收发双方签名
5 各工序操作员在生产中及时填写批生产(包装)记录,经 QA 员复核签字,填写应符合《批记录管理规程》(编号 SMP-SC-SG-009)的要求
6 生产结束后,车间主任对各工序批生产(包装)记录进行审核,确认无误后签字;生产部工艺员将所有指令、记录收集、清点、检查,确无差错后,交生产部部长审核签字
7 上述经审核的批生产(包装)指令及批生产