1 / 3下载后可任意编辑名称办公用品采购管理制度V1
0文件编号: 生效时间: 年 月 日修订记录: 2024 年 1月 8日(首次制定)页数:3 页附件1
1 为加强公司非生产性物品的集中采购管理工作,法律规范采购行为,节约采 购费用,理顺办公用品采购工作关系,特制定本制度
1 本制度适用于xxxxxxx公司日常办公用品的采购管理
1 由总经理或财务处部门经理(主管)安排行政部专职(或兼职)人员负责办公用品采购
1 公司非生产性物品,由行政部统一采购,以便批量采购降低成本,同时有利于提高对物品采购的管理和监督力度,确保购物质量及成本控制目标
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2 各部门购置任何物品都必须将用品名、规格、数量报至行政部,由行政部汇总后报财务主管、分管副总、总经理审批,然后再根据审批情况按单采购
未办理申购单的物品,一律不予购买
3 采购人要仔细履行自己的职责,在采购物品时必须选择正规厂家的产品 及正规经销商场,并具有保修期和售后服务的可靠信誉凭证;要坚持“货比三家”, 经过询价、比价、议价后,报领导核定供应商,不准私自订货、盲目采购
4 大宗用品或长期需用的物资应进行招标确定供应商,根据核准的计划可 向有关的供应商签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和 供货要求
5 采购人员应严格根据申购单的范围购物,假如发生超支,必须事先请示 分管领导,否则超支部分不予报销
6 所有购进物品都必须办理验收入库手续,核对数量、质量后由验收入库 人签字,或由领用部门经受人签字
7 所有购买的物品都必须向供应商索取正规合格发票和购物清单,财务部 凭申购单、发票、购物清单和验收人签字的入库单方能给予报销,缺一不可
8 由财务部协同仓库管理员定期对库存商品进行盘点,做到帐、物相符