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接收及移库流程VIP免费

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接收及移库流程编码 : 版本 : 发布日期 : 责任人 : 物料部经理编写人 : 会签表部门姓名签字日期采购部计划部QA 修订履历版本号修编人日期审核会签 / 批准简述A0 2001 年 7 月1目的规范来料接收工作,确保材料准确、及时地入库。2范围本程序适用于公司收货中心。3术语及定义O:采购定单PO Receipt:采购定单收货PO Return: 采购定单退货Unplanned Receipt:计划外入库(无采购定单)4引用参照文件WI202INV -防护要求指导SOP501QA-产品标识和可追溯性控制程序QSP701—不合格品控制程序5职责5.1 采购员负责把到货情况及时通知收货员。5.2 收货员负责具体接收、送检和移库工作。5.3 进货检验员负责来料检验工作。5.4 收货中心统计员负责把收货信息输入MRPⅡ系统,并提供必要的报告。5.5 仓库实物管理员负责确认入库材料。5.6 仓库记帐员负责在MRPⅡ系统中的移库工作。6工作程序(附流程图)6.1 收货员必须在接到完备的“SOP502INV-01 收货通知单”的前提下收货。6.2 收货员首先应观察货物的外观及包装,然后进行品种认别和数量清点,如发现有破损、受潮、品种不符、数量短少等情况,应填写“SOP502INV-05 收货异常情况报告单”,并通知采购部门。P 6.3 收货员根据“ QSP702-02 免检品清单”区分送检材料和免检材料。6.4 收货员填写“ SOP502INV-02 进货检验交接单”,与实物一起送至进货检验区。6.5 收货区内的货物都应有标识, 并区分不同状态, 具体要求见 “SOP501QA-产品标识和可追溯性控制程序” 。6.6 收货员应对所有入库材料以流水号方式规定入库批次,便于先进先出和批号管理。6.7 收货统计员原则上应于当天将收货信息输入MRPⅡ系统,并完成当天“ SOP502INV-06 接收报表”。6.8 对于没有采购定单的材料入库称为计划外入库。请求入库人员应填写“SOP502INV-04 特别入库单”,并获计划部经理批准。计划外入库材料同样需要进货检验。6.9 对于检验不合格材料,应PO 退货或移入不合格库位,具体详见“QSP701—不合格品控制程序”。6.10 收货员应根据相关要求对进货材料进行正确的搬运和防护,详见“WI202INV 防护要求指导”。7 输出文件采购部Purchase Dept接收部ReceivingDept检 查货物 包装数 量以及 品种Check Goods w ithPO符 合免 检?Inspect Free?申请 进货检 验InspectionRequest接 收信息 输入MRP系统PO Receiving in system5.13.1系统 上做 移库操...

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