幼儿园财务管理工作自查报告为贯彻中小学财务管理工作专项检查的 告知》精神,我园立刻对上财务管理状况进行了认真的专项检查,现将检查状况报告以下:一、幼儿园领导高度重视1、幼儿园配有专门的财务办公室,配有专职财务人员 2 人
2、园长经常询问财务运行状况和听取财务工作报告,及时调节财务支出
3、财务人员具会计证并有一定的专业理论素养和较强业务能力,有三年会计工作经验,主动参加上级财政部门组织的财务管理及有关法律知识的培训,能按照财务制度的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表精确、及时,数据真实
4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日志帐做到日清日结
并根据各项资金的性质,严格做到专款专用
二、强化幼儿园收入收费行为的管理严格执行收费管理制度
公开收费项目,公开收费原则,接受教师及家长的监督,统一收费项目,统一收费原则,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据
通过幼儿园自查,未发现自立收费项目、提高收费原则现象,幼儿园有完善的经费管理制度,真正做到了专款专用
幼儿园严格加强预算内、外资金管理,全部预算外收入全额上缴国库,严格“执行两条线的管理,通过自检自查幼儿园绝无虚列和隐匿财政收入
三、加强财务支出管理幼儿园领导审批制度明确,从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确,做到了互相分离、互相制约、互相监督
四、加强有限资产的管理,确保幼儿园正常运行根据幼儿园工作计划,通盘考虑,全方面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学、教育科研的投入
各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余
”制订了健全的资产管理制度,严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序
全部资产全部按规定建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记精确无误,没有造成资产流失
本次自检自查工作中得到幼儿园领导的高