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核定征收企业收入总额明细表税款所属期间: _____年_____月_____日至_____年_____月_____日纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称: ________________________________ 金额单位:人民币元(列至角分)行次项目累计金额1 一、销售(营业)收入(2+7)2 1、主营业务收入( 3+4+5+6 )3 (1)销售货物4 (2)提供劳务5 (3)让渡资产使用权6 (4)建造合同7 2、其他业务收入( 8+9+10+11 )8 (1)材料销售收入9 (2)代购代销手续费收入10 (3)包装物出租收入11 (4)其他12 二、公允价值变动净收益13 三、投资净收益14 四、营业外收入(15+16+17+18+19+20+21)15 1、非流动资产处置利得16 2、非货币性资产交换利得17 3、债务重组利得18 4、政府补助19 5、盘盈利得20 6、捐赠利得21 7、其他22 五、按税法规定应确认的视同销售收入( 23+24+25)23 1、非货币性交易视同销售收入24 2、货物、财产、劳务视同销售收入25 3、其他视同销售收入26 收入总额合计(1+12+13+14+22)经办人(签章):______________ 法定代表人(签章):___________________ 填报说明一、本表由按照收入总额核定应纳税所得额的核定征收企业填报。二、本表表头项目:1.“税款所属期间”:纳税人填写的“税款所属期间”为公历 1 月 1 日至所属月(季)度最后一日。企业年度中间开业的纳税人填写的“税款所属期间”为当月(季)开始经营之日至所属(月)季度的最后一日,自次月(季)度起按正常情况填报。2.“纳税人识别号”:填报税务机关核发的税务登记证号码(15 位)。3.“纳税人名称”:填报税务登记证中的纳税人全称。三、具体项目填报说明1.第 1 行“销售(营业)收入”:填报纳税人按照会计制度核算的“主营业务收入”、“其他业务收入”。2.第 2 行“主营业务收入”:填报纳税人本年度累计取得的销售商品、提供劳务等主营业务的收入。3.第 3 行“销售货物”:填报从事工业制造、商品流通、农业生产以及其他商品销售企业的主营业务收入。4.第 4 行“提供劳务”:填报从事提供旅游饮食服务、交通运输、邮政通信、对外经济合作等劳务、开展其他服务的纳税人取得的主营业务收入。5.第 5 行“让渡资产使用权”:填报让渡无形资产使用权(如商标权、专利权、专有技术使用权、版权、专营权等)而取得的使用费收入以及以租赁业务为基本业务的出租固定资产取得的租金收入。6.第 6 行“建造合同...

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