风险分析及应对措施表序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间(起-止)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1质量管理体系运行不畅或停滞影响体系运行及产品质量428中定期和不定期的对体系运行情况进行检查,每月对经营目标达成情况2制定质量文件、管理性文件的有效性不影响正常的业务活动428中学习和理解IATF16949标准,按标准要求和3服务器崩溃或受到病毒攻击数据信息损坏或丢失,影响业务开展4312高利用备份恢复数据,建立专业的防火墙和杀毒4各部门发文/收文偏离要求1、文件收发不及时导致文件执行滞后;2、文件发放错误可428中按《文件管理程序》执行5未定期查新、修订文件导致失效文件在现场使用4312高定期查新,确保工作场所使用的文件均为有效6质量记录不真实影响产品真实性以及对体系运行结果326中按《记录管理程序》执行7记录未妥善保存记录保存不当可能影响产品追溯或引326中按《记录管理程序》执行序风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部实施时间评价措施有效号门和人(起-止)性严重发生RPN风险8没有按计划定期审核1
体系运行不规范
体系运行的偏差得428中定期内审,严格按计划执行内审9体系要素改变时没有进行内审体系要素变更后不符合规范,或变更的428中在体系要素变更后第一时间进行内审10内部审核未发现重大问题影响经营计划的运行428中按《内部审核管理程序》执行11内审完后没有及时整改不符合项持续发生428中按《内部审核管理程序》执行,制定的《改进计12管理评审覆盖面不全、不充分影响来年的经营计划制定4312高按《管理评审程序》执行销售部风险分析及应对措施表序风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部实施时间评价号门和人(起-止)措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1销售思路不统一,未建立长期有效的销售方针政策导致部门销售策略调整过