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用友U8财务软件应收、应付款管理转账说明

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U8 应收、应付转账说明 前言 U8 的应收、应付款管理模块,通过从销售、采购管理模块传递来的发票,本模块填制的其它应收、应付单和收、付款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理,其中转账处理是财务的常用功能之一。 以下是应收款管理初始设置的常用科目设置(“业务工作——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——基本科目”) 其中科目对应如下: 1131——应收帐款 2131——预收账款 5101——主营业务收入 21710105——应交税金*应交增值税*销项税额 以下是应付款管理初始设置的常用科目设置(“业务工作——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——基本科目”) 其中科目对应如下: 212101——应付账款*应付账款(票到报销) 1151——预付账款 1201——物资采购 21710101——应交税金*应交增值税*进项税额 用友 U8 应收、应付转账功能专为实现在预收、应收和预付、应付科目之间的充抵和自身红冲而设。 对于有的客户来说会将预收科目设置成应收账款,将预付科目设置成应付账款,这样就不需要使用预付冲应付、预收冲应收的转账操作,应收账款、应付账款的余额就是预收、预付充抵转账之后的结果。应收账款贷方即是预收账款,应付账款借方既是预付账款。 以下是往来转账的具体使用方法; 应付款管理 1 , 预付冲应付:预付给供应商的款项充抵应付账款,生成凭证贷预付账款红字,贷应付账款蓝字,预付账款和应付账款的辅助核算供应商是同一家。 操作: 在“业务工作——财务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单录入”填制付款单,款项类型为预付款,科目会自动显示为初始设置的预付科目。 保存、审核、生成凭证。 在“业务工作——财务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单录入”填制其他应付单(发票和其他应付单统称应付单)。 保存、审核、生成凭证。 在“业务工作——财务会计——应付款管理——转账——预付冲应付”选择供应商,选择款项类型过滤,并打入转账金额。注意在此时不要选择款项类型为应付款的表体行转账。款项类型为应付款的表体行应该做核销处理而不是预付冲应付处理。 在应付款选项卡中过滤出同一个供应商的应付单,并填入转账金额。 点击确定生成相应凭证。 2, 应付冲应付:本来应付A 公司的款项,应付账款A 公司贷方金额,现在需要付给 B 公司,成为应付账款B 公司贷方金额。也可以实现把一个部门或业务员的应付款转到另一个部门或业务...

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