医疗器械操作规程目录一、文件管理操作规程二、医疗器械采购操作规程三、医疗器械验收操作规程四、医疗器械养护操作规程五、销售及售后服务操作规程六、不合格医疗器械确认及处理操作规程七、售后退回操作规程1
目的:为了保证企业各机岗位能对质量管理体系具备沟通意图、统一行动的作用以及使得质量管理体系有效地运行
依据:《医疗器械经营质量管理规范》、《医疗器械监督管理条例》等相关医疗器械流通法律、行政规章
范围:适用于本企业医疗器械经营管理文件以及活动的管理
职责:质量管理体系文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查,统一由公司总部质量管理部负责组织并对起草的文件进行审核;公司质量负责人负责质量管理体系文件的审阅;公司法定代表人或授权的总经理负责质量管理体系文件的批准执行;公司行政部负责行政文件的编制,法定代表人或授权的总经理批准行政文件的执行行政部公室负责各类文件的分发、回收及销毁工作
质量管理体系文件编制计划:5
质量管理部根据法律、法规的要求以及公司质量管理体系内审报告结果编制质量体系文件的编制计划
计划的内容包含编写目的、编写要求、编写部门、编写内容、编写依据完成进度,经公司负责人批准后分发至门店
质量管理体系文件的起草:门店负责人组织本门店人员按批准的文件编制计划进行讨论、起草、修改并定稿后上报公司总部
质量管理体系文件的审核:经公司总部质量管理部审核的质量管理体系文件,由质量负责人对修改稿进行审核
质量管理体系文件的批准执行:审阅结束后,由公司负责人签署发布执行
质量管理体系文件的发放使用:质量管理体系文件发放前行政部应编制有效的文件清单,规定发放的数量和范围,领用人办理签收手续
质量管理体系文件的回收:作废的文件,公司行政部应进行登记并回收,防止作废的文件继续留在门店工作现场