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山东省2024年上半年内审师《经营管理技术》必备:战略目标与战略实施考试题

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山东省 2024 年上半年内审师《经营管理技术》必备:战略目标与战略实施考试题本卷共分为 1 大题 50 小题,作答时间为 180 分钟,总分 100 分,60 分及格。一、单项选择题(共 50 题,每题 2 分.每题的备选项中,只有一个最符合题意)1.下列情况大大影响了内部审计部门的独立性的是 A:内部审计师常常在为审计报告中曾批判过的部门工作程序起草修正方案。 B:内部审计主管承担着向公司高层行政领导和董事会报告的双重责任。 C:内部审计部门与公司的外部审计师联合规划总体审计范围,以避开相互间工作的重复. D:内部审计部门参加对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查。2。独立性使得内部审计师能够作出不偏不倚的推断。实现独立性的最好方法是通过 A:a。个人的知识和技能。 B:b.组织地位和客观性。 C:c。组织内部的监督. D:d。组织的知识和技能.3.假如应用电子汇款系统,以下哪项内容的风险更高? A:变化控制程序不恰当 B:未经授权进行访问和其他活动 C:网上编辑检查不充分 D:备份和灾后数据恢复不充分4。内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了专业实务标准 A:没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查; B:确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益; C:确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额; D:假定审计范围内的内部控制是充分、有效的。5。 在一项对灾后恢复计划的效果进行的测试中,审计师计划从 5 个不同部门各选 5 名职员进行采访(共 25 名).经这几次采访之后,为使审计师在剩下的采访中继续保持关注,最好的方法是 A:准备完全不同的问题。 B:稍不同的方式和不同的顺序提问. C:其余的职员以书面写出他们的回答。 D:人或 5 人一组采访其余职员。6. 下列____项不是企业风险管理(ERM)自发的目标. A:整合风险。 B:制造股东价值. C:加强股东价值. D:保护股东价值。7. 在部分完成对应付账款部门的内部控制审计之后,审计师怀疑该部门已发生某种舞弊行为。为了确认是否确实存在舞弊,审计师应该应用的最佳抽样方法是 A:对该部门在过去一年中处理过的凭证进行简单随机抽样; B:对被该部门经理确定为行为可疑的职员在过去一年中处理过的凭证进行推断抽样; C:对该部门在过去一年中处理过的凭证进行发现抽样; D:对该部门在过去一年中处理过的凭证进行 PPS 抽样(概率与样本规模成正比抽样)...

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