文件类别文件编号SN-PMC—A002标准文件版 本 号A—0文件名称成品出货流程管理制度页 码1/11
1 通过制定成品出货流程管理制度,法律规范成品出货流程,使部门作业流程化、法律规范化、制度化 ,以保证公司利益和资材安全
适用范围:2
1 营销、财务、PMC、仓库、行政等涉及公司成品出货的部门
2 本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程
1 营销部跟单人员负责发货安排及进程的跟进工作; 3
2 财务部负责对帐款应收核查与出货通知确认;3
3 营销总监负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作;3
4 计划部(仓库)负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作
5 计划部(PMC)负责本制度的拟定及实施过程进行管控; 3
6 行政部负责成品装货/出厂的监督确认; 3
7 制造总监负责本制度的审核执行; 3
8 总经理负责本制度的批准执行
管理制度内容: 4
1 营销部跟单人员根据《合同评审及生产通知单》内容,确认实际已生产产品数量及库存数量;确认后开立《出货通知单》,注明订单号、客户代码、产品名称、规格、发货时间及数量等,报财务部确认; 4
2 财务部人员根据订货合同,对出货事项真实性进行审核;根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定,对顾客付款情况是否符合规定进行审核;4
3 营销部跟单人员将经财务部确认后的《出货通知单》交总经理审批; 4
4 营销部跟单人员将经总经理审批后的《出货通知单》提交到计划部 PMC; 4
5 计划部 PMC 接到《出货通知单》后,签名确认并复印一份知会仓库做成品出货前的准备工作;如产品在制,即协调相关部门作业开展; 4
6 仓库按《出货通知单》规定的产品名称、规格参数、数量等,进行清点备货,并将产品拉入备货区;4
7 仓库人员同营销部跟单人员清点、核实待出货成品规格型号