秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊
工 具 名财务成本分析报告检索编码CM050759页 码5-1财务成本分析报告今年,我公司根据集团加强成本控制的统一部署,实行各种措施强化内部管理,增收节支
半年来,通过增产增收措施,在提高劳动生产率、加速资金周转、增加盈利方面取得了较好效果
根据我公司的具体情况,现将生产、利润、成本三方面的经济活动进行初步分析
一、经济指标完成概况1
工业总产值:完成 53
74 万美元,为年计划的 53
7%,比上年同期增长 15
产品产量:甲产品完成 1190
84 单量(标准套),为年计划的47
6%,比上年同期增产 4
46%;乙产品完成 917 件,为年计划的44
1%,比上年同期增产 16
7%;丁产品完成 155 副,为年计划的77
5%,比上年同期增长 307
全员劳动生产率:为 16
28 美元/人,比去年同期提高 10
产品销售收入:实现 52
27 万美元,占工业总产值的 97
26%,比上年同期上升 33
利润:(1)实现利润总额 4
57 万美元,为年计划的 57
13%,比上年同期增长 18
(2)应缴利税 2
52 万美元,为年计划的 63%,其中应缴所得税 2
21万美元(已按期缴纳);资金占用费 0
25 万美元,已全部按期缴纳
应缴上年利润 0
15 万美元,已全部按期缴纳
(3)企业留利 2
55 万美元,比上年全年实际所得增长 55
9%,其中,分配上年超收尾数 0
工 具 名财务成本分析报告范本检索编码CM050759页 码5-26
成本:全部商品总成本 45
19 万美元,比上年同期上升 17
4%;百元产值成本 84
07 美元,比上年同期上升 1
资金:定额流动资金周转天数 148
4 天,比计划加速 11
6%,比上年同期加速 2