信用社财务一职的自查报告 根据联社统一部署和安排,我组一行人,于 xx 年 x 月x 日至 x 日对 xx 年度经营成果真实性指标进行了全面检查
本次查证的主要事实如下: 一、基本情况 我区(县)农村信用社现有营业网点 个(主社 个),信用代办点 个;在册正式职工 人,非正式职工 人,其中代办员 人
截至 年 月末,我联社各项存款余额 xxxx 万元,比年初净增 xxxx 万元,增长 x%,完成联社计划的 x%;各项贷款余额 xxxx 万元,比年初净增 xxxx 万元,完成联社计划的 x%;不良贷款 xxxx 万元,比年初净降 xxxx 万元,剔除央行票据置换贷款 1xxxx 万元,实际净降 xxxx 万元,完成联社计划的 x%,占比 x%,比年初下降个百分点
在总贷款中逾期贷款 xxxx 万元、呆滞贷款 xxxx 万元、呆账贷款 xxxx万元,分别占各项贷款的 x%、x%、x%
全年实现财务收入xxxx 万元,比上年增加 xxxx 万元,增长 x%,其中贷款利息收入 xxxx 万元,手续费收入 xxxx 万元;财务支出 xxxx 万元,比上年增加 xxxx 万元,增长 x%;其中存款利息支出 xxxx 万元,营业费用 xxxx 万元,手续费支出 1xxxx 万元;全辖实现账面利润 xxxx 万元,比上年减少 xxxx 万元,完成市联社计划的 4x%
贷款收息率 x%,营业费用率 x%,人均费用 xxxx万元,资本充足率为 x%,固定资产占比为 x%
检查认为,xx 年我联社针对本地区实际情况,立足改革和进展两不误,实行一系列行之有效的措施和办法,取得了一定的成绩
总的来看,业务经营状况进展较好,出现了存、贷两旺的局面,信用社的实力进一步得到了增强信誉得到了提升,各项经营成果较为真实,但我联社在内部管理和核算上也还存在一定的不足
二、存在的问题 (一)财务上存在的问题