资产清查工作报告学校 各系各部门对固定资产核查准确后,组织人员分类填写固定资产清查表册,由使用单位负责人、资产管理员、本部门自查经办人签字后报送资产清查办公室审核,经归口管理部门负责人、核查经办人签字确认后送达财务处,经财务部门负责人、审核人员确认并在清查表册上签字盖章后保存
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学校资产管理处关于固定资产清查工作的报告 随着我校事业的进展,固定资产数量越来越多,种类越来越复杂,管理难度越来越大,管理中存在和出现问题也越来越多,致使资产清查工作难度大、困难多,任务艰巨
资产管理处依靠学校党委行政的正确领导和各单位的大力支持、密切配合,历时近一年,初步完成了学校固定资产账务核对和资产清查工作,基本摸清了学校固定资产家底
一、资产清查结果 (一)账账核对结果 1、核对方法 由于固定资产总账、电子帐、分户明细账、分户账错漏较多,无法实现相互校核,经与后勤管理处、财务处协商,请示主管领导同意,账账核对只能依据财务处固定资产资金帐进行核对
2、核对结果 通过核对,学校固定资产账与财务处固定资产资金账实现了 相 符 合 , 截 止 202525 年 底 , 学 校 固 定 资 产 账 面 总 额 为13108
705342 万元
(二)账实核对结果 通过三轮账实核对,学校 13108
705342 万元账面固定资产中,盘实在用资产 12583
637941 万元,盘亏 525
067401 万元
依照资产大类统计,教学仪器设备 5985
266956 万元,盘实在用 资 产 5607
241794 万 元 , 盘 亏 378
025162 万 元 ; 其 他 资 产7123
438336 万 元 , 盘 实 在 用 资 产 6976
396147 万 元 , 盘 亏147
042239 万元
根据资产使用年限统计, 2025 年前资产