医疗器械仓库工作制度一、入库与保管1
每月按科需要量制定各种器材物品的采购计划,交采购人员进货
采购人员要从正常渠道并货比三家后慎重采购
购进及退库物品由采购人员或经手人根据原始单据填写入库单,会同保管人员共同验收并签字
验收时详细检查,仔细核对品名、规格、质量、数量、金额,无误后方可入库,不符合要求的及时退货
入库单一式三份,第一联采购存查;第二联随原始单据向财务部门报销;第三联保管人员做记账凭证
仓库物品应按各种性能规格分类保管,注意室内温度、湿度、避光、通风及失效期,防止失效和变质
每次发放完毕,应出账核对实物一次,每季度与财务科核对一次,以掌握全年进销金额及合理库存,保证账实相符,避开脱档和积压
专科使用消耗品,由仓库保管,不得以领代销
各科新领的医疗器械,按规定品种随时填入各器械分户账内,报废的医疗器械也必须从分户账内减去,半年与各科核对账目一次
严格执行报废赔偿制度,加强医疗器械的修理和修旧利废,保证医疗需要,节约开支
每年到各科室了解大型医疗器械的使用和保养情况,发现问题及时上报,追查责任
保管人员调动工作时,必须办理移交手续并应由科主任监交,交接双方与监交人应在有关账卡、表格上签字以示负责
仓库应设置防火设备,门窗牢固,注意随时加锁,常常检查,下班后切断电源,确保安全
严格管理,随时宣传节约开支,杜绝浪费
根据各专业科室业务性质和医疗教学科研需要,应有计划地进行采购
固定资产需科主任和分管院长同意签字后,方能采购
元以上的资产,需院长办公会讨论批准后,方能采购
库存定额在供货正常情况下,一般限定 4-月的库存量,特别情况可适当增加
对抢救患者急需物品,可随时采购
采购员要千方百计联系货源,保障临床抢救使用
三、报废领发1
各 科 室 每 月 日 、 日 将 领 取 及 报 废 物 品