差旅费报销管理办法1 目的为法律规范公司本部经费支出,明确各项开支的范围和标准,严格审批和报销手续,根据国家的有关规定,结合本公司的实际情况,制定本办法
2 适用范围本办法适用于公司每个员工
3 术语和定义差旅费包括交通费、住宿费及伙食补助费
4 职责财务部是差旅费管理及考核的归口部门
5 管理内容与要求5
1 交通费开支标准5
1 总经理、副总经理出差可乘坐火车软席、飞机公务舱、轮船二等舱位
因工作需要,随行一人可享受同等待遇
2 部门正、副职出差可乘坐火车软席、飞机经济舱、轮船三等舱
因工作需要,随行一人可享受同等待遇
在出差行程确定的情况下,尽可能购买打折机票
3 其他人员出差一般情况下不得乘坐飞机
出差路途较远或飞行时间在两小时以上以及出差任务紧急,经公司领导批准的,可以乘坐飞机经济舱
在行程能够保证的情况下,尽量购买打折机票
4 乘坐火车,从晚八时至次日七时,在车上过夜 6 小时以上的,或连续乘车时间超过12 小时的,可购同席卧铺票
为鼓舞乘坐火车出差,乘车每满 1 小时补助 10 元,晚上乘车超过 6 小时另补 100 元
5 在出差城市,因公乘坐出租车,经部门正职同意,凭据报销
2 住宿费开支标准5
1 总经理、副总经理住宿费凭据报销5
2 部门正、副职以及相当待遇人员出差至一般地区的所属单位办事,住宿费标准每人每天 500 元,到特别地区(海南、北京、深圳、珠海、厦门)的所属单位办事,每人每天600 元
3 其他人员出差至一般地区的所属单位办事,住宿费标准每人每天 400 元,到特别地区的所属单位办事,住宿费标准为每人每天 500 元
3 伙食补助费5
1 公司员工出差至异地办事,每人每天 100 元
4 差旅费的报销5
1 出差人员返回后,二周内应报销差旅费
差旅费由部门主任签字报销,