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不合格品评审及处置记录表 JL-8
3-02 产品名称规格型号发现部门批量数检验数不合格数不合格来源□进料检验; □生产加工; □成品检验; □库存产品; □客户退货; □客户投诉不合格事实描述: 检验员: 年 月 日 时不合格品原因分析: 分析人员签名: 责任部门:参加评审部门评审人员签名评审结论: □一般不合格品; □重大不合格品:评审处置意见:□返工返修; □让步接受; □报废; □拒收退货; □其他: 责任部门提出处置方案:(不合格品的处置 + 改进计划 + 如造成损失对责任部门(人)的处理意见)责任部门负责人: 日期:批准意见: 批准人: 日期:本次处置情况记录: 责任部门负责人: 日期:验证处置结果: 验证人: 日期:
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