宁波北仑兴升混凝土有限公司内审及管理评审资料目 录1.内部质量体系审核计划2.内部质量体系审核报告3.内部质量体系审核首次会议记录4.内部质量体系审核末次会议签名表5.内部质量体系审核检查表6.不符合项报告7.管理评审计划8
管理评审报告9
管理评审签到表宁波北仑兴升混凝土有限公司2025 年内 审 计 划编号:QR-8
2-01版次:B 版,第 0 次修改页数:共 2 页 1
审核目的: 本次内审的目的是审核质量管理体系的符合性、充分性、有效性
审核本公司建立的质量管理体系是否具备认证的条件
审核范围: 本公司除财务科以外的所有部门
审核依据: ISO9000:2025、 ISO9001:2025 、 质量手册、程序文件、三级文件和质量记录等质量管理体系文件
审核时间:2025 年 01 月 12 日
审核人员:审核组长:黄振波组员:苏奇6
审核安排:8:30-9:00首次会议第一组第二组9:00-10:30生产部管理层10:00-11:30办公室11:30—12:30午 休12:30—14:30质检部供销部14:30-16:0016:00-16:30末次会议编制/日期:苏奇 2025 年 01 月 05 日 批准: 黄振波 2025 年 01 月 05 日附各部门 ISO9001:2025 标准检查条款 部门条款管理层生产部质检部供销部办公室4
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