年度内审计划审核目的:检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性
包括:1、质量手册是否适用于本中心公司对全市的疾病控制和服务全疆的防雷技术服务
2、质量管理体系全过程是否进行的控制与管理
3、是否可以证实其有能力稳定地提供满足群众和适用的法律法规要求的服务
被审核部门(岗位):主任,副主任,各科室;审核方法:集中式审核审核时间、持续时间:20257
2401—2025
25编制: 审核: 批准: 批准时间: 年 月 日编号:DSQCDC/JH—ZX—410-2025 审核实施计划审核组组长: 组员:、、、年 月 日 第 页,共 页1. 审核目的:检验质量管理体系的符合性,是否可以迎接外审;2. 审核依据:质量手册和程序文件3. 审核覆盖:各部门业务水平;4. 审核时间: 年月日至年 月日 首次会议时间:月 日 时 分 末次会议时间:月日 时 分5. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:领导、各部门及审核有关的管理人员参加
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位
6. 审核安排:日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求2025
24首次会议2025
249:00各 部 门 经理审核组会议2025
242025
2415:00审核组会议末次会议编号:DSQCDC/ZL-ZX—001—2025内审检查表 共 页 第 页审核员:受审部门检验科时间2025 年 04 月 24 日 10 时~12 时质量标准条款审核内容、方法记 录评价5.3质量方针5.4.1质量目标7.4 采集7.4.17.4.27.4.3① 对质量方针理解;② 询问采样在质量管理中的作用
① 目标分解内容;② 供方评审记录完备性及评价标准;询问采样实施过程
① 询问如何对所采购物资进行控制② 抽查一份原始记录和一份报告单进行验证记录提问被