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【生产运营】2947-某地产企业出差管理制度VIP免费

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第1页共4页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共4页制定日期2007-04-18某公司实业有限公司文件编号ZHC/C6.2-02生效日期2007-05-01版本版次A/O文件名称出差管理制度总页数/页次2/1第2页共4页第1页共4页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共4页1目的对本公司内部员工因公务出差和相关费用的管理,以期提高工作效率,降低管理成本.2范围公司内除总经理外所有员工.3.职责3.1总经办负责对出差人员差旅费及补贴报销审核。3.2财务部负责对差旅费及补贴发放。4实施细则4.1公司内员工因公务需要到国内、外出差、调迁,均悉按照本制度规定统一处理。4.2员工因公务需要出差,事先必须填写《借款审批单》,经部门经理审核后,据借支金额报副总(300元以下)或总经理(300元含以上)批复后方可执行。如遇突发事件无法履行上述手续的,应先电话申请同意后执行,出差归来后仍需补办。4.3《借款审批单》交财务部登记后预借差旅费。出差完毕回公司后,以票据为基准,向总经办申办考勤卡手续,并在返程报到后三日内向财务部核销差旅费,如超出三天仍未核销者,财务部应将该员工暂借差旅费在其薪资中先行扣回,待报支时再行核对。4.4出差补贴的时间计算,以出发时间开始计算,12时和18时为分界线,返程在12时之前不计算,超过12时算半天,超过18时算1天。4.5员工出差途中因患病及其他天然不可抗拒之原因,并有相关证明的可适当改变行程日期或延长出差时间,得到总经理批复的,承认其出差时间。4.6员工出差按相应标准如实报销,如发现有虚报不实之处,除追缴其相关费用外,并视情节轻重予以惩处。4.7出差的交通工具以城市公共汽车、汽车、火车卧铺为主,如需乘坐火车软卧或飞机须经总经理批准。因公拍发邮电、伟真、复印、临时雇用人力、车辆(出租车单日不超过20元)等必要费用支出,按实际凭证报支。5.差旅费补贴标准:5.1员工出差的交通费按实际报销(出租车单日超过20元需电话请求批准后执行),在当日可往返,只享受误餐补贴20元/餐。因业务需要,招待客户费用,据实报销。5.2省内外出差补贴标准:职级补贴标准职级补贴标准220051603180616041607160制定日期2007-04-01某公司实业有限公司文件编号ZHC/C7.4生效日期2007-05-01版本版次A/O第3页共4页第2页共4页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共4页文件名称出差管理制度总页数/页次2/25.3北京、上海、广州、深圳等特别地区,出差标准在5.2的基础上浮20%报销。6报销流程及相关记录责任人流程执行标准相关记录备注申请人NOYesNOYesYes1.填写清楚,字迹规范2.注明日期,同行人员《借款审批单》《移交清单》/部门经理1.出差事项的合理性2.出差期间工作是否安排妥当签名/副总或总经理金额在300元以下由副总审批,300元(含)以上由总经理审批签名/财务部依据财务部相关规定《借款审批单》签名/申请人保存各种费用票据费用票据/申请人填写清楚,字迹规范《出差旅费报销单》/总经办1.登记出勤记录2.《出差旅费报销单的‘负责人’栏签名签名/副总或总经理金额在300元以下由副总核批,300元(含)以上由总经理核批签名/财务部依据财务部相关规定签名/申请人依据《工作移交清单》《移交清单》/7本制度经公司总经理审批,自颁布之日起生效,解释权归属总经办。登记发放款项执行公务核销出勤填写报销单报销费用第4页共4页第3页共4页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共4页拟订审核批准

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