全面预算管理系统需求分析第一章利润、电量成本管理子系统系统目标该系统主要包括对公司年度承包利润、成本(包括构成成本的要素)、电量等主要指标的滚动正、反向预测,滚动月度分解,主要关联指标的月度分解,责任部门对主要指标(如发电量)的日分解
为领导及相关职能部门提供日在线成本、月度实际成本,月度利润等指标的及时统计,提供主要经营指标预测值和实际值的偏差统计分析
根据领导及经营工作的需要提供所需的任意时间段的相关指标统计分析等
该子系统又分为两个模块:一、预算预测模块该模块的主要功能为辅助会计部门进行预算的编制
1系统功能:1
1滚动年预测——分别进行正向预测和反向预测正向预测
根据公司下达的计划电量指标(基础电量、竞价电量)、预测的竞价电量电价和公司下达的计划费用指标(检修费用、材料费用、其他费用、管理费用、定额外费用、财务费用等),按照确定的目标值(供电煤耗、厂用电率、综合厂用电率、耗油量等)及标煤单价目标值,测算出全年可能获得的利润
根据公司下达的利润指标和当年费用预测值(检修费用、材料费用、其他费用、管理费用、定额外费用、财务费用等),再按照实际可能发生的消耗值(供电煤耗、厂用电率、综合厂用电率、耗油量等技术经济指标)以及预测的当年标煤单价,并根据预测的全年竞价电价测算出全年必须完成的基础电量、竞价电量
滚动年预测
市场情况发生任何变化,如:燃料价格、竞价电量和价格、基数电量、费用超支或节余以及其他预想、预测到的可能发生的情况等,均必须再进行预测,即使市全面预算管理系统需求分析场变化微小,也必须根据实际执行结果,修正数据后,定期进行滚动预测(滚动预测的间隔一般不超过三个月)
2月预测——利用三张预测表
即:财务预测表、现金流量预测表以及资产负债预测表
财务预测表
根据基数电量(省局下达数)、竞价电量(上月中旬竞价开标数)的计划值、预计要发生