第1页共12页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共12页亿达集团有限公司内部审计管理规定第一章总则第一条为了规范、加强、完善管理工作,维护权益,提升、强化经营管理水平,促进各项内控制度的完善、落实,提高经济效益
根据集团管理需要,特制定本规定
第二条内部审计是对集团成员企业和参股企业内部各种经济活动和内部控制等进行的审查和评价,审核有关经济经营资料的真实性和正确性、经济经营活动的规范性和效益性、内部控制的健全性和有效性,并揭示存在的问题
集团公司审计部依照国家的法律、法规、政策以及集团的各项规章制度,对集团成员企业和参股企业进行内部审计监督、评价
第三条内部审计围绕重点经营管理工作开展,着眼全面、突出重点,适时研究分析内部审计未来作用发展趋势,及时完善内部审计各项职能,充分发挥审计监督服务作用
第四条本规定适用于集团成员企业
第二章机构和职责第五条集团审计部在集团公司董事会领导下独立行使审计职权,开展内部审计,向董事会报告工作
第六条内部审计业务受上级审计机关和内部审计协会的指导和监督
根据需要,审计部可以配合政府审计机关和中介机构开展工作
第七条审计部在实施审计工作中,可行使以下职权:第2页共12页第1页共12页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共12页一、根据内审工作需要,要求各企业报送有关生产、经营、对外投资财务收支计划,预算、预算执行情况、决算、会计报表、合同、会议纪要和其他有关文件资料;二、审核有关的财务报表、会计凭证、会计账簿、项目预算、项目结算、合同、协议,查阅有关文件和资料、现场盘查实物;三、组织、参加与审计工作有关的会议;四、参与研究制定有关规章制度,并负责对内部控制制度进行审核评价;五、对审计有关事项进行审计调查;六、经集团公司批准,有权暂时封存相关会计凭证、会计账簿、会计报表及