接收及移库流程编码:版本:发布日期:2001年7月责任人:物料部经理编写人:会签表部门姓名签字日期采购部计划部QA修订履历版本号修编人日期审核会签/批准简述A02001年7月第3页共6页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共6页1目的规范来料接收工作,确保材料准确、及时地入库
2范围本程序适用于公司收货中心
3术语及定义PO:采购定单POReceipt:采购定单收货POReturn:采购定单退货UnplannedReceipt:计划外入库(无采购定单)4引用参照文件WI202INV-防护要求指导SOP501QA-产品标识和可追溯性控制程序QSP701—不合格品控制程序5职责5
1采购员负责把到货情况及时通知收货员
2收货员负责具体接收、送检和移库工作
3进货检验员负责来料检验工作
4收货中心统计员负责把收货信息输入MRPⅡ系统,并提供必要的报告
5仓库实物管理员负责确认入库材料
6仓库记帐员负责在MRPⅡ系统中的移库工作
6工作程序(附流程图)6
1收货员必须在接到完备的“SOP502INV-01收货通知单”的前提下收货
2收货员首先应观察货物的外观及包装,然后进行品种认别和数量清点,如发现有破损、受潮、品种不符、数量短少等情况,应填写“SOP502INV-05收货异常情况报告单”,并通知采购部门
3收货员根据“QSP702-02免检品清单”区分送检材料和免检材料
4收货员填写“SOP502INV-02进货检验交接单”,与实物一起送至进货检验区
5收货区内的货物都应有标识,并区分不同状态,具体要求见“SOP501QA-产品标识和可追溯性控制程序”
6收货员应对所有入库材料以流水号方式规定入库批次,便于先进先出和批号管理
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