中国网络通信集团公司[XX公司]物资采购和供应管理业务流程内部控制审计报告编制人:__________________二零零X年X月X日(签字)批准人:__________________二零零X年X月X日(签字)抄送:[具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单]第114页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第114页共11页目录1项目概述1152项目目标、范围及工作步骤1173内部控制审计发现/观察结果1194背景信息介绍120附件1121附件2122第115页共11页第114页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第115页共11页第116页共11页第115页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第116页共11页1项目概述1
1项目概览[就项目进行的时间、涉及公司的范围、项目样本涉及的时间段、项目的目的或其他需要特别说明的事项进行概述
2结论[就项目中发现的应提请管理层注意的特别事项进行说明,并就内部控制审计所涉及的内部控制的设计和运行有效性进行评价
3重要性评级标准[重要性评级标准应由管理层确定,以下所列示的因素仅供参考
]高[存在较少控制或控制不存在;对经营或控制职能有重大影响;相关流程需要较大改进;管理层应立即予以关注并采取适当行动进行纠正
]中[存在一定控制;对经营和控制职能的影响中等;相关流程需要一定程度上的改进;管理层应予以关注并采取适当行动进行纠正
]低[存在足够的控制;虽然相关流程仍存在一定的改进空间,但在相关控制机制有效运行的情况下,经营和控制职能将不会受到负面影响
]第117页共11页第116页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第117页共11页1
4内部控制审计发现摘要[就内部控