更多企业学院:《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+13920份资料《财务管理学院》53套讲座+17945份资料《销售经理学院》56套讲座+14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料民营企业内部审计存在的问题及对策摘要改革开放以来,我国民营经济迅速崛起,不但成为我国市场经济的重要组成部分,而且也成为推动市场化进程的重要力量,所以民营企业也日益成为人们关注的热点。随着民营企业的迅速发展和壮大,越来越多的民营企业认识到内部审计已成为企业加强内部控制,改善经营管理、提高经济效益的重要组成部分。但是由于民营企业自身的局限性,民营企业的内部审计工作在执行中还存在一定的问题,本文通过对民营企业内部审计工作中存在的问题进行分析,提出了相应的完善措施,同时结合优秀民营企业内部审计的案例进行了探讨。关键词:民营企业内部审计内部控制ProblemsandCountermeasuresofInternalAuditInthePrivateEnterprisesABSTRACTAfteritsreformandopening-up,Chinawitnessedasharpriseinitsprivateeconomy,whichhasbecomeanimportantpartofitsmarketeconomy.TheprivateeconomyisacriticalforcewhichgavefreshimpetustothemercerizationprocessinChina,andthusisincreasinglydrawingattention.Moreandmoreprivate-ownedenterprisesbecomeawarethatinternalauditingiscrucialforthemtointensifytheirinternalcontrol,toimprovetheiroperationandmanagementaswellastoincreaseeconomicbenefit.Duetoitslimitations,internalauditinghasexperiencevariousdifficultiesandobstacles.Theadoptionoftheinternalauditworkforprivateenterprisesanalyzeproblems,andputforwardmeasurestoimprovethecorresponding,combinedwithoutstandingcasesofprivateenterprisesinternalauditexplored.Keywords:Privateenterprisesinternalauditinternalcontrol目录第1页共20页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共20页民营企业内部审计存在的问题及对策ProblemsAndCountermeasuresOfInternalAuditInThePrivateEnterprises会计02乙班02312220蒋XX一、导论(一)研究缘起改革开放以来,民营企业作为富有独特魅力的社会群体,已成为拉动中国经济不断攀升的重要力量。民营企业在减轻就业压力,满足人们多样化的需要,推进技术创新,推动国民经济发展及保持社会稳定等方面发挥着重要作用。但是我国的民营企业面临着许多问题,尤其是企业的内部控制存在很大的缺陷。企业在当前竞争激烈的市场环境中,要生存和发展,必须加强企业内部管理。而内部审计是企业内部管理制度的重要组成部分,在企业管理和发展中发挥着重要的作用。由于我国民营企业内部审计的设立具有随意性,而且政府也无意干涉民营企业的内部审计,所以还存在很大的问题,完善民营企业内部审计,发挥其应有的功效,是一件非常重要的课题。研究我国民营企业的内部审计存在的问题,完善民营企业内部审计制度,发挥其应有的功能和作用,具有重要的现实意义。(二)研究对象的界定本文以我国民营企业内部审计存在的问题对研究对象,并对这些问题进行了深入的研究和分析,同时结合了优秀民营企业的案例提出了相应的解决方案,希望能起到一定指导意义。(三)论文结构安排与研究方法本文主要由七个部分组成,第一部分介绍了本文的选题背景、研究思路和研究方法。第二部分国内学者们对民营企业内部审计存在的问题及对策进行了概述。第三部分是内部审计的理论基础。第四部分对我国民营企业内部审计的动因及特点做第2页共20页第1页共20页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共20页了分析。第五部分,阐述了我国民营企业内部的审计的局限性,并分析了目前我国民营企业内部审计存在的问题。第六部分是完善...