管理层声明书SJJG注册会计师:本公司已委托贵事务所对本公司20×1年12月31日的资产负债表,20×1年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计,并出具审计报告
为配合贵事务所的审计工作,本公司作出如下声明:关于财务报表1.本公司承诺,按照《企业会计准则》和《××会计制度》的规定编制财务报表是我们的责任
2.本公司已按照《企业会计准则》和《××会计制度》的规定编制20×1年度财务报表,财务报表的编制基础与上年度保持一致,本公司管理层对上述财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任
3.设计、实施和维护内部控制,保证本公司资产安全和完整,防止或发现并纠正错报,是本公司管理层的责任
4.本公司承诺财务报表不存在重大错报
贵事务所在审计过程中发现的未更正错报,无论是单独还是汇总起来,对财务报表整体均不具有重大影响
未更正错报汇总(见附件)附后
本公司就已知的全部事项,作出如下声明:关于信息的完整性5.本公司已向贵事务所提供了:(1)全部财务信息和其他数据;(2)全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料;(3)全部股东会和董事会的会议记录
关于确认、计量和列报6.本公司所有经济业务均已按规定入账,不存在账外资产或未计负债
7.本公司认为所有与公允价值计量相关的重大假设是合理的,恰当地反映了本公司的意图和采取特定措施的能力;用于确定公允价值的计量方法符合《企业会计准则》的规定,并在使用上保持了一贯性;本公司已在财务报表中对上述事项作出恰当披露
8.本公司不存在导致重述比较数据的任何事项
9.本公司已提供所有与关联方和关联方交易相关的资料,并已根据《企业会计准则》和《××企业会计制度》的规定恰当披露了所有重大关联方交易
10.本公司已提供全部或有事项的相关资料
除财务报表附注中披露的或有事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、背书、承兑、担保等