************安全生产检查台帐(附录A)(受控记录号)NO:序号检查时间检查名称检查性质检查单位检查编号检查情况整改数量计划整改数量备注填表单位:填表人:************事故隐患整改台帐(附录B)(受控记录号)№:序号部位隐患名称检查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期隐患等级隐患分类整改情完成时间整改确认人备注况填表单位:填表人:************重大事故隐患整改台帐(附录C)(受控记录号)№:序号编号隐患名称所在部位认定依据认定时间评审结论现有整改措施改进措施责任部门/整改负责人完成期限书面报告上级部门时间备注填表单位:填表人:************事故隐患整改通知单(附录D)(受控记录号)年月日№:问题或隐患内容发生时间隐患等级完成期限年月日检查部门责任部门责任单位领导检查人员安全部门建议/要求:请必须于年月日制定整改计划,整改前采取有效防范措施。提出部门领导签字:年月日整改单位意见(原因分析及整改措施,必要时,可加附页):请必须于年月日前实施整改措施。措施制定部门/人员:领导签字:年月日整改措施实施情况组织实施部门/人员:领导签字:年月日验证情况与结论验证部门/人员:领导签字:年月日备注************事故隐患等级评审/评价记录表(附录E)(受控记录号)№:内容组织部门时间地点方式□会议□其他评审/评价情况概要:结论(结果):评审/评价组织部门负责人:年月日评审人批准人:年月日************安全检查表(附录F)(受控号)检查性质:检查时间:年月日№:检查依据检查方法检查项目序号检查内容检查结果123456789101112存在问题或检查情况:(可附页)被查单位/人员(签字)检查单位/人员(签字)注:检查结果:符合√,不符合×。若本表检查存在问题一栏不能满足填写需求时,可自行附表。检查人员及被查单位人员签名时,请务必本人手签。编制单位:审核人:审批人: